為進一步加強公司內(nèi)部控制,推進風(fēng)險防控機制建設(shè),發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能作用,根據(jù)黃委開展內(nèi)部控制制度審計調(diào)查的通知要求,7月6日上午,公司組織召開會議,安排部署內(nèi)部控制制度審計調(diào)查工作,會議由監(jiān)審部主任邢李斌主持,總會計師胡文鄭出席會議并講話。
會議傳達了《黃委開展內(nèi)部控制制度審計調(diào)查的通知》(黃審計〔2012〕290號)精神,宣讀了公司內(nèi)部控制制度審計調(diào)查工作方案,明確了公司內(nèi)部控制制度審計調(diào)查的目的、范圍、重點內(nèi)容,審計調(diào)查的方式以及進度安排。
胡文鄭強調(diào),各有關(guān)單位、部門要充分認(rèn)識開展內(nèi)部控制制度審計調(diào)查工作的重要性和必要性,抓好組織領(lǐng)導(dǎo),周密安排部署,做好協(xié)調(diào)配合,通過開展內(nèi)部控制制度審計調(diào)查,深入查找在重點領(lǐng)域、重點部位、重點環(huán)節(jié)內(nèi)部控制制度方面存在的問題,在認(rèn)真分析原因的基礎(chǔ)上,提出整改建議意見,進一步建立和完善內(nèi)部控制機制,強化制度執(zhí)行,加強內(nèi)部管理,防范各類風(fēng)險,為公司健康較快發(fā)展提供有力保障。
針對本次審計調(diào)查時間緊、內(nèi)容多、工作量大的實際情況,邢李斌要求各有關(guān)單位、部門要高度重視,切實加強領(lǐng)導(dǎo);突出重點,把握工作關(guān)鍵;統(tǒng)籌兼顧,認(rèn)真抓好落實,按時完成審計調(diào)查任務(wù),確保工作取得實效。